Moduł PrestaShop Faktury korygujące dla Hiszpanii
- Cena regularna
- 55,99€
- Cena sprzedaży
- 55,99€
- Cena regularna
-
netto (67,75 € brutto)
Wsparcie i aktualizacje
Płatność jednorazowa. Moduł jest Twój na zawsze.
- 6 miesięcy wsparcia i aktualizacji w cenie (12 miesięcy za dodatkowe 10 €)
- Przedłuż o kolejne 6 miesięcy za 10 € w dowolnym momencie w panelu klienta
- Po dacie zakończenia masz 15 dni na przedłużenie w tej samej cenie
- Jeśli nie przedłużysz, nadal korzystasz z modułu i możesz pobierać wersje opublikowane do tego dnia
E-mail demo@demo.com
Hasło demodemo
- Faktura korygująca jest wystawiana automatycznie przy każdym standardowym lub częściowym zwrocie pieniędzy za zafakturowane zamówienie
- Własna seria i ciągła numeracja bez luk, z opcjonalnym zerowaniem numeracji co roku (R2026-000001)
- Odwołanie do korygowanej faktury (numer i data), przyczyna korekty i typ od R1 do R5. Korekta różnicowa z podziałem na stawki VAT
- Faktury korygujące bez zwrotu pieniędzy: anulowanie całej faktury lub korekta kwot przez dodanie dowolnych pozycji
- Zgodny z przepisami plik PDF z danymi wystawcy i odbiorcy oraz ich numerami NIF, do pobrania z karty zamówienia, a przez klienta – z jego konta
- Lista w menu Zamówienia > Faktury korygujące i eksport do CSV za wybrany okres dla biura rachunkowego
- Faktur korygujących nie można edytować ani usuwać, a po odinstalowaniu modułu pozostają w sklepie
- Działa z PrestaShopem 1.7, 8 i 9. Nie przechowuje danych osobowych
Instalacja i konfiguracja
Zainstaluj moduł w panelu administracyjnym PrestaShopa i otwórz jego konfigurację. Zaraz po instalacji moduł jest gotowy do pracy z rozsądnymi ustawieniami domyślnymi: seria R, numeracja zerowana co roku, automatyczne wystawianie przy każdym zwrocie pieniędzy i typ R1.
Dostosowanie modułu
W konfiguracji możesz:
- Podać numer NIF wystawcy (hiszpański numer identyfikacji podatkowej), który pojawi się w pliku PDF.
- Wybrać serię faktur korygujących i zdecydować, czy numeracja ma być zerowana co roku (R2026-000001).
- Włączyć lub wyłączyć automatyczne wystawianie faktury korygującej przy każdej nocie kredytowej.
- Ustawić domyślny typ (od R1 do R5) i przyczynę korekty, a jeśli wystawiasz faktury uproszczone, stosować typ R5 dla klientów bez numeru NIF.
- Zdecydować, czy klient może pobierać swoje faktury korygujące ze swojego konta.
Codzienna praca
Zwrotu pieniędzy dokonujesz z poziomu zamówienia jak zwykle, a faktura korygująca zostaje wystawiona automatycznie – jej PDF znajdziesz na karcie zamówienia i w menu Zamówienia > Faktury korygujące. Aby skorygować fakturę bez zwrotu pieniędzy, wybierasz fakturę, typ i przyczynę korekty, a następnie anulujesz całą fakturę lub dodajesz dowolne pozycje. Na koniec miesiąca eksportujesz plik CSV za wybrany okres i przekazujesz go biuru rachunkowemu.